凭证集团纪委关于“六大行动年”活动监视检查转达的整改要求,,,为强化集团各子公司的清廉风险提防意识,,,集团机关四支部起劲施展职能监视作用,,,于2022年10月24日,,,对全集团财务和审计职员举行内部审计和内控知识培训。。。。。

培训重点连系内部审计、内控事情现实,,,对财务部《财务舞弊易发高发领域及重点应对步伐》举行了重点解读,,,对《江西文演集团内控手册(试运行)》制度举行宣贯,,,对各单位审计实务、内控风险等问题举行答疑解惑。。。。。

通过培训,,,有用地提升了子公司财务分管向导和营业经办职员对财务舞弊风险及应对步伐的相识,,,提高了对集团内控系统建设和内控流程的熟悉,,,为各子公司提防财务舞弊风险、完善内控系统建设、增进清廉风险提防治理,,,提供了有力的知识支持和操作规范。。。。。